6月24日,市審計(jì)局內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)處處長趙冠俊一行來到金海投資集團(tuán),對(duì)集團(tuán)近年來內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。檢查組隨機(jī)抽查了幾份內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目底稿,從編制和執(zhí)行審計(jì)實(shí)施方案、獲取審計(jì)證據(jù)、編制審計(jì)記錄、編制審計(jì)結(jié)果文書、執(zhí)行審計(jì)程序、審計(jì)方式方法創(chuàng)新等方面進(jìn)行了檢查。通過此次檢查,充分肯定了集團(tuán)近年來在提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量方面所取得的成績(jī),同時(shí)也指出了不足之處。針對(duì)檢查組指出的不足之處,集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部將積極整改,加強(qiáng)學(xué)習(xí)各項(xiàng)法律法規(guī),提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量,進(jìn)一步做好監(jiān)督與服務(wù)工作。(文:審計(jì)監(jiān)察部 朱雷)
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